для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура

Статусы выставленных и полученных счетов-фактур в «1С:Бухгалтерии 8»

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Экспресс-проверка наличия счетов-фактур

В общем случае для плательщиков НДС в учетной системе должны соблюдаться следующие правила:

В результате выполнения экспресс-проверки с указанными настройками формируется отчет, в котором отображаются (рис. 1)

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Рис. 1. Экспресс-проверка ведения учета и наличия выставленных и полученных счетов-фактур

Подробнее об экспресс-проверке состояния налогового учета по НДС в «1С:Бухгалтерии 8» см. в статье Экспресс-проверка состояния налогового учета по НДС в «1С:Бухгалтерии 8»

Между тем, отсутствие выставленного счета-фактуры не всегда свидетельствует об ошибке. Так, например, продавец не выставляет счета-фактуры (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ):

Несмотря на то, что в данных ситуациях продавец не выставляет счета-фактуры на законных основаниях, отчет Экспресс-проверка ведения учета будет указывать на ошибки. Пользователю приходится открывать и просматривать все документы реализации, чтобы удостовериться, что ошибок на самом деле нет.

Начиная с версии 3.0.53 в «1С:Бухгалтерии 8» предложен альтернативный способ оперативного контроля наличия и проведения выставленных и полученных счетов-фактур. Теперь в формах списков документов Реализация (акт, накладная) и Поступление (акт, накладная) появилась колонка Счет-фактура, где в наглядной форме отображаются статусы счетов-фактур, которые могут принимать значения:

Статус счета-фактуры выделяется красным цветом, если по данным учетной системы:

Статусы изменяются автоматически при проведении документов поступления, реализации и счетов-фактур.

Если в списке документов Реализация (акт, накладная) счета-фактуры не выставлены на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 169 НК РФ, их статус все равно будет принимать значение: отсутствует. Но программа позволяет учитывать такие ситуации обособленно. Для этого есть разные способы. Например, информацию:

Используя настройку списка, пользователь может наглядно отображать ситуации, когда счета-фактуры не выставляются на законных основаниях и быстро визуализировать реальные ошибки (рис. 2).

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Рис. 2. Контроль наличия выставленных счетов-фактур

Со статусами полученных счетов-фактур ситуация проще. Если поставщик не предъявляет НДС по конкретному договору, то в карточке договора с данным контрагентом следует снять флаг Поставщик по договору предъявляет НДС. В этом случае в списке документов Поступление (акт, накладная) статус счета-фактуры автоматически поменяется на значение Не требуется.

Также не будет фиксироваться ошибка на предмет полноты получения счетов-фактур по документам поступления в отчете Экспресс-проверка ведения учета.

Источник

Как оформить оптовую продажу в УТ 11

Продажа товаров и услуг юридическому лицу без оформления заказа клиента.

В этом уроке разберемся с отражением продажи товаров и услуг юридическому лицу без оформления заказа клиента.

Создание документа продажи

Открываем список документов продажи:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Создаем новый документ (помимо обычной реализации также возможно оформить реализацию без перехода права собственности, для этого существует вид операции товары в пути):

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

На первой вкладке вносятся основные данные документа:

При нажатии на гиперссылки можно задать дополнительные настройки:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Теперь заполним данные о продаваемых товарах, это удобнее всего сделать подбором:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Обратите внимание, что по всем товарам у нас нет ни цены, ни складского остатка:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Как оказалось, проблема со складским остатком возникла из-за того, что не выбран склад (не забывайте про него):

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Так как мы в прошлом уроке установили цены номенклатуры, то давайте их выберем в соглашении, чтобы их можно было использовать в документе:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

На второй закладке карточки соглашения выбираем нужный вид цен:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Подбор товаров в документ

Теперь в форме подбора все хорошо:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

При клике на любой строке с номенклатурой появляется форма ввода количества:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Подбираем необходимую номенклатуру, в нижней части формы видим соответствующую таблицу с подобранными товарами, после этого нажимаем Перенести в документ:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Обязательно устанавливаем активный статус документа (статус к предоплате нам не подойдет, потому что по данному документу никакая предоплата не предусмотрена):

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Пытаемся провести документ и получаем ошибку:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Заполняем нужные поля (поле подразделение заполняется обычно из карточки пользователя):

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

По гиперссылке можете дозаполнить реквизиты для печати ТОРГ-12 или акта на передачу прав:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Ввод счет-фактуры

В нижней части формы воспользуемся гиперссылкой для ввода счет-фактуры:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Документ заполняется автоматически, остается провести и закрыть:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Теперь по гиперссылке можно будет сразу открыть счет-фактуру:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Из документа реализации можно распечатать следующие печатные формы:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

А также сформировать такие отчеты:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

На основании реализации можно ввести такие виды документов:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Еще раз уточню момент насчет предоплаты, посмотреть это (и скорректировать график платежей) по документу можно здесь:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Вообще информация о графике платежей берется из соглашения, тему взаиморасчетов с клиентами и поставщиками будем подробно разбирать в отдельном уроке.

По гиперссылке на первой закладке можем посмотреть карточку расчетов по документу:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Видим, что был начальный остаток по задолженности клиента (и он уже просрочен) и теперь вместе с новым документом долг клиента увеличился до 69930 руб. Оплата долга по плану текущей датой:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

В списке документов продаж видим два наших новых документа: реализация товаров и счет-фактура:

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Буду вам очень благодарен, если поделитесь ссылкой на него на своей страничке в любой соцсети или подпишетесь на новости сайта в Инстаграме.

Это поможет сайту развиваться и расширять аудиторию.

Другие уроки по теме «Оптовые продажи»

Работа с заказами клиента при оформлении оптовой продажи юридическому лицу.

Корректировка к документу реализации, отражение складских результатов корректировки.

Возврат от клиентов на основании и без документа продажи, возврат товара другого качества.

Карты лояльности (дисконтные карты) в оптовых продажах с автоматическим расчетом скидок.

Как использовать сделки с клиентами в оптовых продажах, учитывать доп.затраты и формировать отчеты по сделкам

Как настроить доступ в программу для внешних пользователей и работать под таким пользователем.

Как составлять задания торговым представителям, отрабатывать их, составлять на их основе заказы клиента и формировать отчеты по анализу эффективности торговых агентов.

Оформление оптовой продажи в кредит на 3 месяца с контролем лимита и сроков задолженности.

Учета закупок товаров на стороне комиссионера, составление отчета комитенту и ведение взаиморасчетов с ним.

Передача товаров комиссионеру, отражение списания и возврата испорченного товара, ведение взаиморасчетов с комиссионером.

Настройка параметров доставки в документах товародвижения, формирование заданий на перевозку, рабочее место по доставке, задания экспедиторам.

Обзорная статья по работе с маркируемой продукцией (на примере учета операций закупки и продажи автомобильных шин).

Отражение операций, связанных с агентской схемой торговли. Сторонами договора, кроме покупателя, здесь могут быть агент и принципал.

В этом уроке описаны два наиболее популярных способа регистрации подарков покупателям.

Источник

Как выставить счет-фактуру в 1С:Предприятие 8.3

Согласно действующему российскому законодательству хозяйствующие субъекты, деятельность которых подлежит обложению НДС, при проведении расчетов с контрагентами обязаны применять счет-фактуру. Порядок выписки данного документа, требования к его составлению, а также последующие регистрация и учет регламентируются Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 года. Следует уделить большое внимание выполнению нормативного акта. Контролирующие органы тщательно проверяют ведение учета и правильность выписки документов. В случае выявления нарушений организации отказывают в возмещении НДС.

Реализация требований законодательства в продуктах 1С

Если компания для ведения бухгалтерского учета применяет программу 1С: Предприятие 8.3, то она может не беспокоиться о правильности составления и правомерности выписки счетов-фактур. В документе будут заполнены все необходимые реквизиты и указана соответствующая ставка НДС. Происходящие изменения в законодательстве незамедлительно фиксируются, регулярно выходят обновления версии. Помимо этого, новшества доводятся до сведения бухгалтера с помощью системы оповещения. Программа автоматически производит расчет авансовых платежей и напоминает о сроках уплаты.

Выставление счет-фактуры по реализации

Счет-фактура выставляется на основании документов, подтверждающих факт продажи. Ими являются накладная или акт. Находим в главном меню пункт «Продажи», далее «Реализация (акты, накладные)».

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

На экране появляется журнал товарных накладных, в котором выбираем контрагента.

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Открываем требуемую накладную, щелкнув по ней дважды мышью. Вверху находится окно «Создать на основании». В нём доступен список, из которого нужная нам вкладка «Счет-фактура выданный».

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Здесь нет необходимости что-то менять. Подтверждаем действие кнопкой «Записать». Счет-фактура сформировался автоматически из сведений, указанных в накладной. Нажимаем «Печать» и на экране видим готовый документ.

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Пользователь визуально проверяет форму. В случае выявления ошибок её можно отредактировать. Если при вводе информации о контрагенте не был заполнен какой-то реквизит, то программа не отобразит его и в счет-фактуре. Допускается вручную внести изменения в печатной форме. Но при постоянных операциях с данным покупателем следует откорректировать сведения в справочнике «Контрагенты».

Например: не был указан юридический адрес. Его внесли вручную в печатной версии документа.

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Также выставить счет-фактуру можно из открытой накладной, нажав вкладку «Выписать счет-фактуру». Она находится в левом нижнем углу.

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Программа автоматически создает документ. Присваивается номер по порядку и дата. При этом форма на экран не выводится.

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Разработчики 1С 8.3 предусмотрели третью возможность выставления счет-фактуры. Документ на продажу (накладная) также открыт. В правом верхнем углу находим кнопку «Ещё». При её нажатии высвечивается дополнительное меню. Выбираем пункт «Создать на основании», затем вкладку «Счет-фактура выданный».

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Программа позволяет создавать документ непосредственно в журнале счетов-фактур. Чтобы воспользоваться этим способом нужно в главном меню кликнуть по вкладке «Продажи». Далее найти опцию «Счет-фактуры выданные».

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Следующий шаг – выбор контрагента. Жмем кнопку «Создать». Из открывшегося окошка останавливаем выбор на вкладке «Счет-фактура на реализацию».

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

В результате формируется электронный документ с заголовком «Счет-фактура выданный на реализацию (создание)». Он уже содержит информацию о выбранном ранее контрагенте.

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Затем в строке «Документ-основание» кликаем на «Выбор». На экране отображается новое окно «Список документов-оснований».

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

В верхнем углу, слева находим вкладку «Добавить». При её нажатии попадаем в журнал накладных на реализацию, выписанных по конкретному покупателю.

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Выделяем нужную операцию и подтверждаем действие кнопкой «ОК».

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

В строке «Документ-основание» высвечивается выбранная реализация. Далее «Записать и закрыть» или «Записать».

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Счет-фактура также будет иметь порядковый номер и дату. Её можно распечатать, а при необходимости внести изменения.

Счет-фактура на аванс

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Прежде чем начать выставлять данный документ требуется предварительно отрегулировать налоговую учетную политику организации. Необходимо настроить учет счетов-фактур на полученные авансовые платежи.

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Существует несколько способов настройки:

При получении аванса сразу проводить регистрацию документа. Для этого в окне «Настройки налогов и отчетов» выбираем раздел «НДС», в пункте «Порядок регистрации счетов-фактур на аванс» отмечаем соответствующую вкладку «Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса».

Бывает, что при расчетах происходит зачет авансов в промежутке пяти календарных дней, поэтому нет необходимости выставлять счет-фактуру на авансовый платеж. В этом случае выбирается пункт «Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней».

В ситуации, когда предоплата получена и зачтена в текущем месяце, также не нужно выставлять документ на авансовый НДС. Выбор «Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца».

Аналогично, получение и зачёт аванса в текущем налоговом периоде. Выбирается соответствующая вкладка.

Если вы являетесь изготовителем продукции и получили предоплату в счет предстоящей отгрузки товаров, для производства которых требуется более шести месяцев, то нет необходимости в заполнении документа. Для этого отмечаем опцию «Не регистрировать счета-фактуры на авансы (п.13 ст.167 НК РФ)».

Только после проведения соответствующих настроек в программе можно приступать к составлению счетов-фактур на аванс.

Открываем журнал счетов-фактур, выбираем контрагента. В появившемся документе «Счет-фактура выданный на аванс» переходим в строку «Документ-основание».

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Здесь программа автоматически подтягивает приходные операции по расчетному счету или кассе. Из них предлагается выбрать нужную. Открывается окно «Документы-основание», в котором видим нашу операцию. В левом верхнем углу нажимаем «Выбрать».

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Следующий шаг – кнопка «Записать». Все остальные необходимые реквизиты программа заполнит самостоятельно.

для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура фото. картинка для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть фото для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура. смотреть картинку для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура.

Журнал регистрации выданных счетов-фактур

Источник

Для документа реализация товаров и услуг не введен счет фактура

Дата публикации 25.08.2020

Использован релиз 3.0.81

При получении от продавца счета-фактуры в электронной форме покупатель должен выполнить следующие действия:

Получение и отражение в учете входящего счета-фактуры

Выставление электронного счета-фактуры производится с помощью документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме (утвержден приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@, действует с 02.02.2019), с функцией только счета-фактуры.

Получение электронного счета-фактуры от продавца происходит:

Поступивший электронный счет-фактура помещается в папку «Отразить в учете» списка входящих документов формы «Текущие дела ЭДО» (рис. 3).

Если в графе «Способ обработки» формы «Настройка отражения документов в учете» будет установлено значение «Автоматически», то при получении электронного счета-фактуры в программе будет сразу автоматически сформирован документ учетной системы «Счет-фактура полученный», а в графе «Отражение в учете» списка входящих документов «Текущие дела ЭДО» появится гиперссылка на новый автоматически созданный документ учета (рис. 3).

Если в настройках получения будет стоять способ обработки «Вручную в форме электронного документа», то при получении электронного счета-фактуры в папке «Отразить в учете» в графе «Отражение в учете» будет стоять гиперссылка со значением Создать документы, при переходе по которой откроется форма «Подбор документов учета», в которой можно по кнопке Создать сформировать соответствующий документ в учетной системе или по кнопке Подобрать соотнести полученный электронный документ с соответствующим документом учетной системы (рис. 5).

Просмотреть содержимое поступившего счета-фактуры (рис. 6) можно, дважды щелкнув по активной строке из списка «Текущие дела ЭДО» (кроме гиперссылки в графе «Отражение в учете») (рис. 3).

На соответствующих закладках формы просмотра поступившего счета-фактуры отражается статус и содержание поступившего документа, а также информация о подписях электронного документа и текст сопроводительной записки при ее наличии.

В левой колонке формы просмотра приведен подробный список документов, которые должны быть получены и отправлены в процессе обмена электронным счетом-фактурой.

Открыть новый автоматически сформированный документ учетной системы «Счет-фактура полученный» можно:

В новом документе «Счет-фактура полученный» (рис. 7), сформированном на основании полученного электронного документа, будут автоматически заполнены следующие сведения:

Если до поступления ЭСФ уже был получен первичный документ в электронном виде и на его основании автоматически сформирован документ «Поступление (акт, накладная)», то в строке «Документы-основания» будет размещена гиперссылка на соответствующий документ поступления. В противном случае в документ «Счет-фактура полученный» необходимо ввести ссылку на документ-основание с помощью гиперссылки Выбор (рис. 7).

Состояние обменного процесса в отношении полученного электронного счета-фактуры отображается:

Обработка подтверждения оператора об отправке счета-фактуры

Дата направления, указанная в этом подтверждении оператора ЭДО, заключившего договор с покупателем (рис. 8), будет признаваться датой получения счета-фактуры покупателем (п. 1.11 Порядка обмена, утв. приказом № 174н или п. 9 Порядка обмена, утв. Приказом № 14н).

Дата отправки оператором ЭДО файла электронного счета-фактуры будет отражена в строке «Получен» документа «Счет-фактура полученный» (рис. 7).

ВНИМАНИЕ! При формировании нового документа «Счет-фактура полученный» на основании поступившего электронного счета-фактуры программа автоматически проставляет в поле «Получен» дату формирования документа учетной системы. Как правило, подтверждение оператора ЭДО поступает одновременно с файлом счета-фактуры, и дата, указанная в подтверждении оператора ЭДО, совпадает с датой формирования документа «Счет-фактура полученный». Если после получения подтверждения оператора ЭДО указанная в этом подтверждении дата отправки файла счета-фактуры оператором покупателю будет иной, то дата, изначально указанная в поле «Получен», будет автоматически скорректирована.

Если полученный счет-фактура служит основанием для заявления налогового вычета по НДС, и в поле «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» проставлен флажок (рис. 7), то поступивший ЭСФ будет зарегистрирован в книге покупок налогового периода его получения (п. 1.1 ст. 172 НК РФ, п. 2 Правил ведения книги покупок, утв. Постановлением № 1137) (рис. 9).

До 01.07.2021 согласно пп. «б» п. 2.12 Порядка обмена, утв. Приказом № 174н, после получения подтверждения оператора ЭДО об отправке счета-фактуры покупатель должен сформировать, подписать и отправить извещение о получении подтверждения оператора ЭДО о направлении ему счета-фактуры.

ВНИМАНИЕ! С 01.07.2021 в связи с началом применения Порядка обмена, утв. Приказом № 14н, у покупателя отсутствует обязанность формировать извещение о получении подтверждения оператора ЭДО.

Формирование извещения происходит в программе автоматически. Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то извещение о получении подтверждения будет также автоматически подписано и отправлено оператору ЭДО. Если у текущего пользователя права подписи нет, то сформированное извещение будет направлено на подпись лицу, имеющему такое право.

Непосредственная отправка сформированных и подписанных электронных документов зависит от того, как выполнена настройка электронного обмена.

Если такой флажок присутствует, то фактическая отправка подготовленных электронных документов будет производиться:

Формирование и отправка извещения продавцу о получении счета-фактуры

Если сторонами сделки согласована обязанность покупателя направлять продавцу извещение о получении счета-фактуры (п. 2.9 Порядка обмена, утв. Приказом № 174н, или п. 19 Порядка обмена, утв. Приказом № 14н), то покупатель также должен сформировать, подписать и отправить следующие документы:

ВНИМАНИЕ! С 01.07.2021 в связи с началом применения Порядка обмена, утв. Приказом № 14н, у покупателя отсутствует обязанность формировать извещение о получении подтверждения оператора ЭДО.

Формирование извещения о получении электронного счета-фактуры происходит в программе также автоматически.

Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то служебные документы будут сразу автоматически подписаны.

Если права подписи у пользователя нет, то программа направит сформированные электронные документы на подпись лицу, имеющему такое право.

Получение от оператора ЭДО подтверждения об отправке продавцу извещения о получении счета-фактуры, а также формирования, подписание и отправка оператору ЭДО извещение о получении подтверждения оператора ЭДО о направлении продавцу извещения о получении счета-фактуры (пп. «б» п. 2.13 Порядка обмена, утв. Приказом № 174н) (рис. 13) происходит в порядке, аналогичном порядку обработки подтверждения оператора об отправке счета-фактуры.

Утверждение счета-фактуры

Если претензий к показателям счета-фактуры у покупателя нет, то он утверждает полученный документ. При этом продавец не получает какие-либо электронные служебные документы.

Процедура утверждения поступившего электронного счета-фактуры Порядком обмена не предусмотрена, однако она важна для внутреннего контроля за достоверностью поступившего электронного документа.

Утвердить полученный счет-фактуру можно:

На этом обмен электронным счетом-фактурой у покупателя завершается.

В форме просмотра поступившего электронного счета-фактуры содержится информация о том, что обмен завершен, а также о том, что все документы, сопровождающие обмен электронным счетом-фактурой получены и отправлены.

Также из формы просмотра, вызвав команду Сохранить в файл из списка доступных команд, открываемого по кнопке Еще, можно сохранить электронный счет-фактуру вместе с электронной подписью.

В информационной строке состояния электронного обмена документа «Счет-фактура полученный», где будет установлено значение ЭДО завершен (рис. 15).

Подробнее о формировании и отправке уведомления, а также о получении исправленного счета-фактуры см. здесь.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *