для ввода или просмотра предопределенных счетов необходимо
Тест по Автоматизации бухгалтерского учета с ответами
Нет времени или сил пройти тест онлайн? Поможем сдать тест дистанционно для любого учебного заведения: подробности.
Вопрос 1. При помощи объекта конфигурации «Константа» обеспечивается хранение:
Вопрос 2. Объект конфигурации «Перечисление» представляет собой:
Вопрос 3. Объект конфигурации «Справочник» предназначен для:
Вопрос 4. Объекту конфигурации «План видов характеристик» соответствует учетное понятие:
Вопрос 5. Какой режим позволяет настраивать компоненты системы автоматизации и запоминать их в специальной базе данных.
Вопрос 6. В качестве регистраторов могут выступать следующие объекты системы «1С:Предприятие»:.
Вопрос 7. Список активных пользователей содержит:
Вопрос 8. Список активных пользователей включает:
Вопрос 9. Роль для конкретного пользователя назначается:
Вопрос 10. Роль для конкретного пользователя назначается:
Вопрос 11. Справочник, построенный как иерархический список, в котором записи объединяются в группы, называется:
Вопрос 12. Справочник, предназначенный для учета кадров предприятия:
Вопрос 13. Справочник, хранящий сведения о физических и юридических лицах (поставщиках, покупателях и т.д.), с которыми имеет дело организация:
Вопрос 14. Предназначены для хранения сведений о множестве однотипных объектов, которые используются при ведении аналитического учета и для заполнения документов:
Вопрос 15. Справочник, построенный как простой список элементов называется:
Вопрос 16. Какие закладки не предусмотрены в справочнике «Организации»?
Вопрос 17. К справочникам, созданным пользователем, относятся:
Вопрос 18. К справочнику «Корреспонденция счетов» можно обратиться следующим образом:
Вопрос 19. Основной интерфейс назначается конкретному пользователю:
Вопрос 20. Основной интерфейс для конкретного пользователя назначается:
Вопрос 21. Промежуточное звено между аналитическими и синтетическими счетами:
Вопрос 22. Механизм проводок предназначенный для автоматического контроля вводимых операций:
Вопрос 23. Использование нескольких планов счетов обеспечивает:
Вопрос 24. Количество счетов первого уровня в плане счетов:
Вопрос 25. Для ввода или просмотра предопределенных счетов необходимо:
Вопрос 26. Количество уровней субсчетов в плане счетов:
Вопрос 27. В режиме «1С:Предприятие» допускается добавлять к счетам дополнительные аналитические разрезы (субконто):
Вопрос 28. Новый счет может быть введен в план счетов:
Вопрос 29. Необходимым условием для добавления нового аналитического разреза к счету является:
Вопрос 30. Если организация начинает работу с 1 января 2014 года, то остатки по счетам вводятся:
Вопрос 31. В типовой конфигурации для целей бухгалтерского учета способ оценки МПЗ:
Вопрос 32. Информация о счетах учета номенклатуры организаций хранится:
Вопрос 33. В записях регистра сведений «Счета учета номенклатуры» счета учета номенклатуры задаются:
Вопрос 34. В записях регистра сведений «Счета учета номенклатуры» счета учета номенклатуры задаются:
Вопрос 35. В записях регистра сведений «Счета учета номенклатуры» определяются правила:
Вопрос 36. Если в план счетов пользователем введены собственные субсчета учета номенклатуры, то:
Вопрос 37. Список складов (мест хранения) представлен в типовой конфигурации при помощи объекта:
Вопрос 38. Список «Счета учета номенклатуры» представлен в типовой конфигурации объектом:
Вопрос 39. Метод списания запасов (ФИФО, по средней стоимости) устанавливается:
Вопрос 40. Приобретение объекта основных средств, не требующих монтажа, за плату отражается в бухгалтерском и налоговом учете документом типовой конфигурации:
Добавление, просмотр и редактирование счетов бухгалтерского учета
Добавление, просмотр и редактирование счетов бухгалтерского учета
Как мы уже отмечали ранее, программа поставляется с уже готовым Планом счетов. Он сформирован в Конфигураторе, следовательно – все счета и субсчета по умолчанию являются предопределенными. Но вы можете самостоятельно добавлять новые или редактировать имеющиеся счета, и о том, как это делать, мы расскажем в данном разделе.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для предопределенного счета в режиме 1С: Предприятие можно будет изменить только его код, наименование, родительский счет и признак запрета использования в проводках, а также информацию по субконто.
Рис. 3.50. Ввод и редактирование счета
В верхней части данного окна в поле Код счета нужно с клавиатуры ввести код счета. Для большинства счетов этот код состоит из двух разрядов, а для субсчетов вводится еще два разряда после точки. Например, если счет 41 имеет субсчета 01, 02 и 03, то для каждого из них код будет выглядеть следующим образом: 41.01, 41.02 и 41.03.
Что касается забалансовых счетов, то их код, как правило, состоит из трех разрядов, причем все они вводятся до точки (например, 001, 002, 003 и т. д.), а после точки можно ввести два разряда субсчета забалансового счета.
В поле Вид из раскрывающегося списка выбирается признак активности счета. Возможен выбор одного из трех вариантов – Активный, Пассивный или Активный/Пассивный. Ранее мы уже отмечали особенности каждого из этих видов счетов, связанные с формированием итогового сальдо. Здесь же добавим, что увеличение сальдо у активных счетов происходит по дебету, а у пассивных – по кредиту.
В поле Код для быстрого выбора указывается код, с помощью которого можно будет быстро найти данный счет в интерфейсах списка и выбора (для этого нужно будет просто набрать этот код с клавиатуры). Значение данного поля формируется программой автоматически сразу после заполнения поля Код счета, но при необходимости вы можете отредактировать его с клавиатуры.
Для субсчетов в поле Подчинен счету нужно указать счет, к которому относится данный субсчет. Например, если вы хотите ввести субсчет 05 к счету 41, то в поле Код счета нужно вывести значение 41.05, а в поле Подчинен счету – значение 41. Чтобы заполнить данное поле, нажмите кнопку выбора и в открывшемся окне списка счетов укажите требуемый счет.
В поле Наименование с клавиатуры вводится произвольное название счета бухгалтерского учета. Рекомендуется присваивать счетам такие названия, чтобы они кратко характеризовали суть и назначение счета – это позволит впоследствии безошибочно вспомнить или определить, для чего данный счет предназначен.
Забалансовый, Валютный, Количественный – с помощью данных флажков устанавливаются признаки соответственно забалансового счета, валютного счета и количественного учета по счету. Данные параметры недоступны для предопределенных счетов.
Запретить использовать в проводках – при установленном данном флажке счет нельзя будет использовать в бухгалтерских проводках. Как мы уже отмечали ранее, по умолчанию данное ограничение применяется ко всем родительским счетам, имеющим субсчета.
В нижней части окна формируется список субконто, в разрезе которых будет вестись аналитический учет по данному счету.
ПРИМЕЧАНИЕ
В программе «1С Бухгалтерия 8» субконто – это аналитический разрез, позволяющий детализировать учет по счету. Например, по счету 41 «Товары» можно вести аналитический учет первого уровня – в разрезе номенклатуры, второго уровня – в разрезе складов или поставщиков, а третьего уровня – в разрезе партий. По счетам 60, 62 и 76 можно вести аналитический учет первого уровня – в разрезе контрагентов, а второго уровня – в разрезе договоров, и т. д.
По каждому счету возможно применение до трех уровней субконто. Над списком субконто (на рис. 3.50 этот список содержит одну позицию – Статьи затрат) расположена инструментальная панель, кнопки которой предназначены для добавления субконто в список, изменения текущего субконто, удаления текущего субконто, а также для изменения порядка следования субконто (две последние кнопки со стрелками).
Каждому субконто с помощью соответствующих флажков можно назначить перечисленные ниже атрибуты учета.
? Только обороты – данный параметр нужно включить, если вы намерены по данному субконто вести учет только оборотов.
? Суммовой – этот атрибут присваивается, если по данному субконто обороты и остатки необходимо выводить в национальной денежной единице.
? Количественный – этот параметр присутствует лишь тогда, когда для редактируемого счета установлен признак количественного учета (флажок Количественный, который на рис. 3.50 снят, поэтому и параметр Количественный в табличной части окна отсутствует). Этот параметр устанавливается для тех субконто, по которым остатки и обороты должны рассчитываться в натуральных показателях (например, для ведения учета товарно-материальных ценностей).
? Валютный – этот параметр присутствует лишь тогда, когда для редактируемого счета установлен признак валютного учета (флажок Валютный, он также на рис. 3.50 снят, поэтому в табличной части окна соответствующий параметр отсутствует). Этот параметр устанавливается для тех субконто, по которым остатки и обороты должны рассчитываться в валюте.
При добавлении субконто в списке сформируется новая позиция, номер которой будет сформирован автоматически. При нажатии на кнопку выбора в поле Вид на экране отображается окно с перечнем видов субконто, в котором необходимо выделить курсором требуемую позицию и нажать клавишу Enter.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Читайте также
2.2. План счетов бухгалтерского учета
2.2. План счетов бухгалтерского учета Как уже отмечалось, основными элементами учетной политики являются:• рабочий план счетов бухгалтерского учета;• формы первичных учетных документов, разработанные организацией;• порядок проведения инвентаризации активов и
ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА Для правильной организации бухгалтерского учета решающее значение имеет использование Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и инструкций, устанавливающих единые подходы к отражению
19. План счетов бухгалтерского учета
19. План счетов бухгалтерского учета План счетов бухгалтерского учета – это систематизированный перечень счетов, применяемых в практике ведения учета. В Российской Федерации разработан и используется единый План счетов, утвержденный Министерством финансов РФ.План
21. План счетов в международной практике бухгалтерского учета
21. План счетов в международной практике бухгалтерского учета Применение Плана счетов и кодирования хозяйственных операций в системах международного бухгалтерского учета в США, Великобритании и других странах более свободное, чем в российском учете.В организациях
4.3. Информация о состоянии счетов бухгалтерского учета
4.3. Информация о состоянии счетов бухгалтерского учета Программа «1С:Бухгалтерия 8.0» содержит большое количество разнообразных отчетов, которые позволяют получить всю необходимую информацию в различных разрезах. В «1С:Бухгалтерии 8.0» используются отчеты четырех типов:
Закрытие счетов бухгалтерского учета
Закрытие счетов бухгалтерского учета Закрытие счета 44.01Все остатки счета 44.01 по бухгалтерскому учету по статьям затрат с видом, отличным от вида «Транспортные расходы», закрываются на счет 90.07 «Расходы на продажу» по номенклатурным группам пропорционально
26. План счетов бухгалтерского учета
26. План счетов бухгалтерского учета План счетов бухгалтерского учета –?это систематизированный перечень счетов, применяемых в практике ведения учета. В Российской Федерации разработан и используется единый План счетов, утвержденный Министерством финансов РФ.План
28. План счетов в международной практике бухгалтерского учета
28. План счетов в международной практике бухгалтерского учета Применение Плана счетов и кодирования хозяйственных операций в системах международного бухгалтерского учета в США, Великобритании и других странах более свободное, чем в российском учете.В организациях
27. План счетов бухгалтерского учета
27. План счетов бухгалтерского учета С 1 января 2001 г. предприятия независимо от организационно—правовых форм переведены на новый план счетов бухгалтерского учета, который является единым для всех предприятий. Необходимость введения этого нового плана счетов
3.1. План счетов бухгалтерского учета.
3.1. План счетов бухгалтерского учета. В конфигурацию включен План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. Счета в компьютерный план счетов
Классификации счетов по группам объектов бухгалтерского учета
Классификации счетов по группам объектов бухгалтерского учета Еще одним концентрированным выражением классификации счетов по экономическому смыслу является их классификация в соответствии с объектами бухгалтерского учета. Классификация объектов бухгалтерского
Просмотр и редактирование Плана счетов
Просмотр и редактирование Плана счетов Основой бухгалтерского учета и его ключевым элементом является план счетов. Он позволяет группировать и сортировать все сведения о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Иначе говоря, только с помощью Плана счетов
Список счетов бухгалтерского учета
14. План счетов бухгалтерского учета
14. План счетов бухгалтерского учета План счетов бухгалтерского учета – систематизированный перечень счетов, применяемых в практике ведения учета. В Российской Федерации разработан и используется единый План счетов, утвержденный Министерством финансов РФ.План счетов
15. Значение Плана счетов в регулировании бухгалтерского учета
15. Значение Плана счетов в регулировании бухгалтерского учета В системе нормативного регулирования План счетов занимает промежуточное место между нормативными документами второго и третьего уровней, но в практической деятельности бухгалтерских служб Плану счетов
1.3. План счетов бухгалтерского учета в учреждениях здравоохранения (2-й ур.)
1.3. План счетов бухгалтерского учета в учреждениях здравоохранения (2-й ур.) Способ применения плана счетов бухгалтерского учета для отражения операций по исполнению сметы доходов и расходов бюджетных средств.Отражение операций при ведении бюджетного учета учреждениями
Вопрос 2. Для просмотра предопределенных счетов необходимо
5. Сделать либо второе, либо третье
Вопрос 3. Количество уровней субсчетов в плане счетов
4. Ограничено общей длиной кода счета
Вопрос 4. Предопределенные счета
2. Могут быть введены только в режиме “Конфигуратор”
Вопрос 5. Предопределенные счета
2. Могут быть удалены только в режиме “Конфигуратор”
Вопрос 6. Для ввода списка предопределенных счетов необходимо
5. Сделать либо второе, либо третье
Вопрос 7. Для предопределенных счетов в режиме “1С:Предприятие” НЕ допускается
3. Изменять признаки активных, пассивных – пассивных счетов
Вопрос 8. Для предопределенных счетов в режиме “1С:Предприятие” НЕ допускается
3. Изменять настройку валютного учета по счету
Вопрос 9. Для предопределенных счетов в режиме “1C:Предприятие” ДОПУСКАЕТСЯ изменять
5. Добавлять вид субконто
Вопрос 10. Для предопределенных счетов в режиме “1С:Предприятие” ДОПУСКАЕТСЯ
3. Изменять наименование
Вопрос 11. Для предопределенных счетов в режиме “1С:Предприятие” ДОПУСКАЕТСЯ
3. Изменять код счета
Вопрос 12. В режиме “1С:Предприятие” при прочих равных условиях допускается добавлять дополнительные виды субконто
3. Как к предопределенным, так и к непредопределенным счетам
Вопрос 13. Новый СЧЕТ может быть введен в плана счетов
3. Как в режиме “1С:Предприятие”, так и в режиме “Конфигуратор”
Вопрос 14. Новый ПЛАН СЧЕТОВ может быть создан
2. Только в режиме “Конфигуратор”
Вопрос 15. Вид субконто, установленный на счете в режиме «1С:Предприятие», может быть удален
5. Для любого счета любого плана счетов
Вопрос 16. При определении свойств плана счетов допустимые виды субконто выбираются
1. Не более чем из одного плана видов характеристик
Вопрос 17. При определении свойств плана счетов допустимые виды субконто выбираются
4. Из набора планов видов характеристик
Вопрос 18. При определении СВОЙСТВ плана счетов признаки учета, устанавливаемые для субконто
3. Могут быть произвольными и могут не совпадать с признаками учета, установленными для плана счетов
Вопрос 19. Если в плане счетов имеется предопределенный счет, то допускается добавить для него новый субсчет
4. В любом режиме работы вне зависимости от наличия субсчетов на счете
Вопрос 20. Субсчет можно подчинить предопределенному СЧЕТУ
1. В любом режиме работы вне зависимости от наличия субсчетов на счете
Вопрос 21. Необходимым условием для добавления нового вида субконто к счету является
3. Наличие в плане видов характеристик характеристики, используемой в качестве вида субконто
Дата добавления: 2015-04-11 ; просмотров: 58 | Нарушение авторских прав
skilatemp
skilatemp
Групповое проведение документов может быть выполнено >>>>> 1. Для отдельной организации
Групповое проведение документов может быть выполнено >>>>> 2. Только для всех участков учета
Групповое проведение документов может быть выполнено >>>>> 4. Всеми перечисленными способами
Данная настройка параметров программы приведёт к тому, что >>>>> 3. Рабочей датой текущего сеанса станет дата 21.11.2004, при следующем запуске программы в качестве рабочей даты будет установлена эта же дата.
Дата актуальности учета устанавливается >>>>> Любым из указанных способов
Дата актуальности учета устанавливается с целью >>>>> Ускорить оперативный ввод документов за счет их проведения по упрошенной схеме
Дата запрета изменения данных может быть установлена >>>>> 4. Любым из указанных способов
Дата запрета изменения данных может быть установлена >>>>> 5.Ни одним из указанных способов.
Дата операции ввода начальных остатков по счетам бухгалтерского учета >>>>> Должна предшествовать дате начала отчетного периода, в котором начинается ведение учета в программе
Движения в регистре бухгалтерии выполняются >>>>> Только с использованием регистратора
Для ввода или просмотра предопределенных счетов необходимо >>>>> Сделать либо второе, либо третье
Для ввода или просмотра списка предопределенных видов субконто необходимо >>>>> Сделать либо второе, либо третье
Для ввода списка предопределенных видов субконто необходимо >>>>> Обратиться к списку предопределенных данных через меню, вызываемое нажатием кнопки «Действия» и ввести в него предопределенные виды субконто
Для ввода списка предопределенных видов субконто необходимо >>>>> Сделать либо первое, либо второе
Для ввода списка предопределенных счетов необходимо >>>>> Сделать либо второе, либо третье
Для ввода формул в табло >>>>> 4. Возможность использования конструкторов отсутствует
Для добавления новой роли в список доступных ролей необходимо >>>>> Ввести новую роль в дерево конфигурации в группу «Роли»
Для описании множеств видов объектов аналитического учета в системе 1С:Предприятие используются >>>>> Планы аилов характеристик
Для организации ведения аналитического учета на счете некоторого плана счетов необходимо >>>>> Чтобы для плана счетов, при определении его свойств, был установлен соответствующий ему план видов характеристик
Для организации постатейного аналитического учета затрат на строительство объектов ОС используется >>>>> 2. Общий справочник статей затрат
Для отражения операции передачи товара, принятого на комиссию, другому комиссионеру (субкомиссия) необходимо воспользоваться >>>>> Документом типовой конфигурации «Реализация товаров и услуг»
Для получения копии вкладного листа кассовой книги за некоторый день (отчет кассира) необходимо >>>>> Напечатать отчет «Кассовая книга за период» за этот день в одном экземпляре
Для предопределенных счетов в режиме «1С: Предприятие» допускается >>>>> Добавлять аналитические разрезы
Для предопределенных счетов в режиме «1С: Предприятие» допускается >>>>> Изменять наименование
Для предопределенных счетов в режиме «1С:Предприятие» допускается >>>>> Изменять код счета
Для предопределенных счетов в режиме «1С: Предприятие» НЕ допускается >>>>> Изменять настройку валютного учета по счету
Для предопределенных счетов в режиме «1С:Предприятие» НЕ допускается >>>>> Изменять признаки активных, пассивных и активно-пассивных счетов
Для предопределенных видов субконто в режиме «1С:Предприятие» допускается >>>>> Изменять код
Для предопределенных видов субконто в режиме «1С:Предприятие» допускается >>>>> Изменять наименование
Для предопределенных видов субконто в режиме «1С:Предприятие» НЕ допускается >>>>> Изменять типы значений
Для распределения суммы дополнительных расходов 5400 руб. по номенклатурным позициям необходимо >>>>> Заполнять колонку «Доп.расходы (сумма)» не требуется, суммы дополнительных расходов будут рассчитаны автоматически при формировании проводок.
Добавление дополнительного аналитического разреза к счету в режиме «1С:Предприятие» >>>>> Допускается из множества видов субконто, заданных на этапе конфигурирования к видов субконто, введенных в режиме «1С: Предприятие»
Договор с контрагентом на переработку сырья должен иметь вид >>>>> «Прочее»
Договор с контрагентом на переработку сырья должен иметь вид >>>>> 3. «Прочее»
Документ типовой конфигурации «Инвентаризация незавершенного производства» >>>>> 1. Не формирует движений ни в одном из регистров системы
Документ типовой конфигурации «Передача товаров» предназначен для отражения в бухгалтерском учете операций >>>>> 4. Указанных в ответах I, 2 и 3.
Документ типовой конфигурации «Корректировка долга» предназначен для >>>>> Ручной корректировки кредиторской и дебиторской задолженности контрагентов
Документ типовой конфигурации «Поступления доп. расходов» позволяет распределять дополнительные расходы >>>>> По номенклатурным позициям, включенным в табличную часть из нескольких документов поступления И в режиме ручного подбора
Документ типовой конфигурации «Поступления доп. расходов» предназначен >>>>> Для учета тех услуг сторонних организаций и собственной компании, которые оказывают влияние на себестоимость приобретаемых материальных ценностей
Документ «Партия (ручной учет)» >>>>> Не делает никаких проводок, он предназначен для организации аналитического учета по субконто «Партия» на счетах учета МПЗ.
Документ «Поступление дополнительных расходов» предназначен >>>>> Для учета услуг сторонних организаций и собственной компании, которые оказывают влияние на себестоимость товаров
Документ может являться основанием для ввода для >>>>> Другого документа, элементов: справочника, плана видов характеристик, плана счетов
Документ типовой конфигурации «Установка порядка закрытия подразделений» предназначен для >>>>> Установки последовательности распределения прямых расходов по подразделениям при расчете себестоимости выпуска продукции
Документ типовой конфигурации «Поступление из переработки» предназначен для отражения в бухгалтерском учете операций >>>>> Получения продукции из переработки, выполненной силами стороннего переработчика
Документ типовой конфигурации «Ввод начальных остатков НДС» позволяет ввести первоначальные данные о суммах НДС >>>>> 5. Как подлежащих уплате в бюджет, так подлежащих в дальнейшем вычету, а также включенных в стоимость ценностей
Документ типовой конфигурации «Выработка ОС» предназначен для >>>>> 1. Отражения фактической выработки ОС за текущий месяц для начисления амортизации
Документ типовой конфигурации «Доверенность» >>>>> Не выполняет движений ни в одном из регистров системы
Документ типовой конфигурации «Закрытие месяца» выполняет следующие операции по налогу на прибыль >>>>> 4. Все перечисленное
Документ типовой конфигурации «Инвентаризация незавершенного производства» >>>>> Не формирует движений ни в одном из регистров системы
Документ типовой конфигурации «Инвентаризация незавершенного производства» обеспечивает ввод информации об остатках незавершенного производства >>>>> С дифференциацией по подразделениям, номенклатурным группам, организациям предприятия
Документ типовой конфигурации «Инвентаризация незавершенного производства» обеспечивает >>>>> 4. Ввод стоимостной оценки остатков незавершенного производства отдельно для бухгалтерского и налогового учета
Документ типовой конфигурации «Инвентаризация незавершенного производства» обеспечивает >>>>> Ввод стоимостной оценки остатков незавершенного производства отдельно для бухгалтерского и налогового учета
Документ типовой конфигурации «Инвентаризация незавершенного производства» обеспечивает ввод информации об остатках незавершенного производства >>>>> 5. С дифференциацией по подразделениям, номенклатурным группам, организациям предприятия
Документ типовой конфигурации «Инвентаризация незавершенного производства» обеспечивает ввод остатков незавершенного производства >>>>> 1. Только в стоимостной оценке
Документ типовой конфигурации «Инвентаризация незавершенного производства» обеспечивает ввод остатков незавершенного производства >>>>> Только в стоимостной оценке
Документ типовой конфигурации «Корректировка долга» позволяет выполнять операции >>>>> Списания задолженности, переноса задолженности и взаимозачета задолженности
Документ типовой конфигурации «Корректировка долга» производит корректировку задолженности >>>>> Либо в валюте взаиморасчетов, определенной в договоре с контрагентом, либо в валюте регламентированного учета
Документ типовой конфигурации «Отражение поступления товаров и услуг (НДС)» предназначен >>>>> 2. Для целей учета НДС по тем покупкам, которые введены ручными операциями (проводками)
Документ типовой конфигурации «Отражение реализации товаров и услуг (НДС)» используется >>>>> 2. Для целей учета НДС по тем продажам, которые введены без использовании документов типовой конфигурации
Документ типовой конфигурации «Отражение реализации товаров и услуг (НДС)» используется в случае, если >>>>> 5, Учет реализации ТМЦ ведется с помощью ручных проводок
Документ типовой конфигурации «Отчет комиссионера о продажах» >>>>> Используется комитентом для отражения операций продажи товаров комиссионером
Документ типовой конфигурации «Отчет комиссионера о продажах» >>>>> Используется комитентом для отражения операций продажи товаров комиссионером
Документ типовой конфигурации «Отчет производства за смену» отражает в бухгалтерском и налоговом учете выпуск готовой продукции >>>>> 2. В количественном выражении и стоимостном (по плановой себестоимости)
Документ типовой конфигурации «Отчет производства за смену» отражает в бухгалтерском и налоговом учете выпуск готовой продукции >>>>> В количественном выражении и стоимостном (по плановой себестоимости)
Документ типовой конфигурации «Передача товаров» предназначен для отражения в бухгалтерском учете операций >>>>> 2, Передачи собственных материалов стороннему переработчику по договору на переработку сырья
Документ типовой конфигурации «Передача товаров» предназначен для отражения в бухгалтерском учете операций >>>>> 4. Указанных в ответах 1, 2 и 3.
Документ типовой конфигурации «Передача товаров» предназначен для отражения в бухгалтерском учете операций >>>>> Передачи продукции, выпущенной из давальческого сырья, заказчику
Документ типовой конфигурации «Передача товаров» предназначен для отражения в бухгалтерском учете операций >>>>> Передачи собственных материалов стороннему переработчику по договору на переработку сырья
Документ типовой конфигурации «Передача товаров» предназначен для отражения в бухгалтерском учете операций >>>>> Указанных в ответах I, 2 и 3.
Документ типовой конфигурации «Платежное поручение входящее» >>>>> Формирует запись в регистре бухгалтерии при наличии признака оплаты и даты
Документ типовой конфигурации «Платежное поручение входящее» с видом операции «Оплата от покупателя» >>>>> Содержит табличную часть для отражения платежей по нескольким договорам и расчетным документам
Документ типовой конфигурации «Платежное поручение исходящее» >>>>> Формирует запись в регистре бухгалтерии при наличии признака оплаты и даты оплаты
Документ типовой конфигурации «Платежное поручение исходящее» с видом операции «Оплата поставщику» >>>>> Содержит табличную часть для отражения платежей по нескольким договорам и расчетным документам
Документ типовой конфигурации «Платежное поручение» автоматически определит расчетный документ, подставляемый в проводку в том случае, если >>>>> Выполняются условия 1 и 3
Документ типовой конфигурации «Поступление из переработки» предназначен для отражения в бухгалтерском учете операций >>>>> 3 Получения продукции из переработки, выполненной силами стороннего переработчика
Документ типовой конфигурации «Распределение НДС с косвенных расходов» используется в тех случаях, когда >>>>> 3. Необходимо распределить НДС по ценностям, которые невозможно напрямую отнести к операциям, облагаемым НДС, к операциям, не облагаемым НДС н ставкой НДС 0%
Документ типовой конфигурации «Расходный кассовый ордер» в режиме «Возврат денежных средств покупателю» >>>>> Включает табличную часть для отражения платежей по нескольким договорам и расчетным документам
Документ типовой конфигурации «Расходный кассовый ордер» в режиме «Оплата поставщику» >>>>> Включает табличную часть для отражения платежей по нескольким договорам и расчетным документам
Документ типовой конфигурации «Регистрация оплаты НДС в бюджет» предназначен для регистрации в системе учета НДС >>>>> Оплаты в бюджет сумм НДС, начисленных при исполнении обязанностей налогового агента и при выполнении СМР хозспособом
Документ типовой конфигурации «Регистрация оплаты поставщику для НДС» используется в случае, если >>>>> 4. Учет расчетов не ведется по расчетным документам
Документ типовой конфигурации «Регистрация оплаты поставщику для НДС» обеспечивает >>>>> 2. Подбор под оплату документов по поступлению ТМЦ по методу ФИФО
Документ типовой конфигурации «Регистрация оплаты поставщику для НДС» предназначен >>>>> 1. Для регистрации в системе учета НДС оплат поставщикам (подрядчикам) за приобретенные товары (работы, услуги)
Документ типовой конфигурации «Списание ОС» предназначен для отражения в учете операций >>>>> 4. Выбытия основного средства в связи с моральным и физическим износом или ликвидации в связи с чрезвычайной ситуацией
Документ типовой конфигурации «Счет на оплату покупателем» >>>>> Не регистрирует движений ни в каких регистрах
Документ типовой конфигурации «счет-фактура выданный» >>>>> 3. Никогда не формирует проводок по начислению НДС, но делает движения в регистрах накопления, если счет-фактура выписывается на аванс
Документ типовой конфигурации «Установка порядка закрытия подразделений» предназначен для >>>>> 3. Установки последовательности распределения прямых расходов по подразделениям при расчете себестоимости выпуска продукции
Документ типовой конфигурации, в котором не установлен флаг «Отражать в налоговом учете» >>>>> 1. Проводится в бухгалтерском учете, но не отражается в налоговом учете
Документы типовой конфигурации выполняют погашение авансов >>>>> Методом ФИФО
Документы типовой конфигурации при проведении, как правило, формируют >>>>> 1. Записи налогового учета по налогу на прибыль одновременно с формированием записей бухгалтерского учета
Допустимы следующие связи между Планами счетов и Планами видов характеристик: >>>>> Один план счетов может быть связан не более чем с одним Планом видов характеристик, в то время как один План видов характеристик может быть связан со многими Планами счетов
Если в плане счетов имеется предопределенный счет, то допускается ввести для него новый субсчет >>>>> В любом режиме работы вне зависимости от наличия субсчетов на счете.
Если для группы документов нескольких видов требуется установить сквозную нумерацию в пределах года >>>>> То необходимо для данных документов установить единый нумератор с периодичностью «В пределах года»
Если в организации ведется касса в валюте, то в типовой конфигурации >>>>> Формируется единая кассовая книга для всех валют, в которой суммы представлены по каждой валюте в валютном выражении и рублевом эквиваленте
Если в регистре бухгалтерии выключено свойство поддержки корреспонденции счетов, то >>>>> В каждой его записи указывается один балансовый или забалансовый счет
Если в учетной политике <бухгалтерский учет) установлено «Использовать метод «директ-косгинг», то >>>>> Общехозяйственные расходы будут включаться в себестоимость продукции (работ, услуг)
Если для группы документов нескольких видов требуется установить единую сквозную нумерацию >>>>> То необходимо для данных документов установить единый нумератор
Если документу назначен нумератор, то параметры нумерации документа будут определяться >>>>> Только свойствами соответствующего нумератора
Если в данной ситуации выполнить действие «Отбор по значению в текущей колонке», то >>>>> 2. В списке будут представлены документы вида «Поступления товаров и услуг» с одним видом операции «Покупка, комиссия»
Если в документах типовой конфигурации не установлен флаг «Отражать в НУ», то при проведении такие документы >>>>> 2. Фиксируются только в регистре бухгалтерии «Хозрасчетный»
Если в документе «Приходный кассовый ордер» поле «Расчетный документ» открыто для ручного ввода, то из этого следует, что >>>>> Выполнены условия 1 и 3
Если в документе «Расходный кассовый ордер» поле «Расчетный документ» открыто для ручного ввода, то из этого следует, что >>>>> Выполнены условия 1 и 3
Если в документе типовой конфигурации выбран вид прочих доходов и расходов, для которого НЕ установлен флаг «Принятие к НУ», то при проведении такой документ >>>>> 3. Фиксируется только в регистре бухгалтерии «Хозрасчетный» <исключая операции по учету постоянных и временных разниц, согласно ПБУ 18/02)
Если в документе типовой конфигурации выбран вид прочих доходов и расходов, для которого НЕ установлен флаг «Принятие к НУ», то при проведении такой документ >>>>> 5. Не фиксируется в регистре бухгалтерии «Налоговый»
Если в документе типовой конфигурации выбрана статья затрат, у которой установлен вид расхода «Не учитываемые в целях налогообложения», то при проведении такой документ >>>>> 4. Выявляет постоянные разницы, которые фиксируются в регистре бухгалтерии «Налоговый» 5. Выявляет временные разницы, которые фиксируются в регистре бухгалтерии «Налоговый»
Если в исходящем платежном поручении сумма оплаты превышает сумму оплачиваемой поставки, то >>>>> Сумма платежа полностью будет отнесена на счет расчетов с контрагентом (если счет расчетов по авансам не указан в документе)
Если в исходящем платежном поручении сумма оплаты превышает сумму оплачиваемой поставки, то >>>>> Сумма превышения будет отнесена на счет расчетов по авансам (если таковой указан в документе)
Если в настройке отчета «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» установить детализацию счета только по одному из трех субконто, установленных для этого счета, то >>>>> Возможна установка отбора по значениям всех трех субконто
Если в настройке отчета «Оборотно-сальдовая ведомость» установить для некоторого счета детализацию только по одному из трех субконто, установленных для этого счета, то >>>>> Установка отбора по значениям этого и других субконто невозможна.
Если в настройке стандартного отчета «Обороты счета» установлен флажок «Все периоды», то в отчете >>>>> Будут выводиться данные за те периоды, за которые у счета не было оборота
Если в план счетов пользователем введены собственные счета учета расчетов с контрагентами, то >>>>> Их можно добавить в регистр сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» и они будут автоматически подставляться в документы типовой конфигурации
Если в план счетов пользователем введены собственные субсчета учета номенклатуры, то >>>>> Их можно добавить в регистр сведений «Счета учета номенклатуры» и они будут автоматически подставляться в документы типовой конфигурации
Если в регистр сведений «Курсы валют» ввести новое значение курса одной из валют, то >>>>> Значение курса изменится только у одной валюты, для которой введено новое значение курса
Если в типовой конфигурации в договоре с контрагентом валюта взаиморасчетов отличается от валюты регламентированного учета, то >>>>> Расчеты по такому договору отражаются в бухгалтерском учете как расчеты в валюте, либо в условных единицах
Если в типовой конфигурации в регистр сведений «Курсы валют» ввести новый курс одной из валют за определенную дату X, то >>>>> Автоматического пересчета рублевых сумм ранее введенных проводок не производится, несмотря на изменение курса
Если в учетной политике (бухгалтерский учет) установлено «Использовать метод «директ-косгинг», то >>>>> 2. Общехозяйственные расходы будут включаться в себестоимость продукции (работ, услуг)
Если в форме «Настройка параметров учета» не установлен флаг «Вести расчеты по документам» >>>>> На всех счетах учета расчетов с контрагентами, за исключением счетов учета расчетов в у.е. будет отменен аналитический учет по субконто вида «Документы расчетов с контрагентами»
Если для документа установлено свойство «Автонумерация», то >>>>> Каждому вновь введенному документу автоматически будет присваиваться номер, который можно исправить вручную
Если для некоторого вида субконто установлено свойство «Только обороты», то >>>>> Эта настройка влияет только на использование данного вида субконто на одном счете
Если к моменту ввода банковской выписки выяснилось, что не введен один из платежных документов, по которому прошло движение денежных средств, то >>>>> Движение можно отразить способами 2 и 3
Если на предприятии осуществлялось ведение аналитического учета по партиям, то отмена партионного учета >>>>> Возможна, но приведет к потере информации о партиях на счетах учета номенклатуры
Если снят флаг «Вести суммовой учет по складам», то в результате такой настройки >>>>> На счетах учета номенклатуры для субконто «Склады» отключается признак «Суммовой»
Журнал регистрации содержит информацию о действиях, выполняемых пользователем при работе >>>>> Как в режиме конфигурирования, так и в режиме «1С:Предприятие»
Записи в регистры накопления по учёту НДС осуществляются >>>>> 4. Способами указанными в ответах 1 и 3
Записи налогового учета по налогу на добавленную стоимость отражаются >>>>> 4. В нескольких регистрах накопления, предназначенных для учета налога на добавленную стоимость
Записи налогового учета по налогу на прибыль >>>>> 2. Отражаются в отдельном регистре бухгалтерии для налогового учета
Записи по учету постоянных и временных разниц (ПБУ 18/02) >>>>> 2. Отражаются в том же регистре бухгалтерии, что и для налогового учета
Записи регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» определяют правила бухгалтерского учета расчетов >>>>> По авансам (выданным и полученным), по таре, по претензиям
Записи регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» определяют правила бухгалтерского учета расчетов >>>>> С поставщиками, покупателями и комитентами
Зачисление на банковский счет организации приобретенной иностранной валюты в типовой конфигурации оформляется >>>>> Документом «Платежный ордер (поступление денежных средств)» с видом операции «Приобретение иностранной валюты»
Измерение «Организация», установленное для некоторого регистра бухгалтерии является >>>>> Аналитическим измерением для записей только этого регистра бухгалтерии
Измерение регистра бухгалтерии может иметь тип >>>>> Любой
Информация о счетах учета номенклатуры организаций хранится >>>>> В регистре сведений «Счета учета номенклатуры»
Информация о счетах учета расчетов с контрагентами хранится >>>>> В регистре сведений «Счета учета расчетов с контрагентами»
Информация о текущем состоянии объекта основных средств отражается в типовой конфигурации >>>>> 3. В регистре сведении «Состояния основного средства организации (бухгалтерский учет)»
Использование нескольких планов счетов является наиболее эффективным средством для >>>>> Ведения учета в нескольких стандартах
К имеющемуся непредопределенному счету можно ввести субсчет >>>>> В любом режиме работы вне зависимости от наличия субсчетов на счете
Количество измерений регистра бухгалтерии >>>>> Неограниченно
Количество ресурсов регистра бухгалтерии >>>>> Неограниченно
Количество счетов первого уровня в плане счетов >>>>> Практически не ограничено
Количество уровней субсчетов а плане счетов >>>>> Ограничено общей длиной кода счета
Конструкторы предназначены >>>>> Для автоматизации процесса создания новых объектов конфигурации я процедур на встроенном языке системы
Любой счет плана счетов можно подчинить >>>>> Любому другому счету данного плана счетов
Максимально допустимое количество субконто, которое можно установить для счета в режиме «^Предприятие» >>>>> Ограничено значением, заданным в свойствах соответствующего плана счетов
Метод списания запасов (ФИФО, ЛИФО, по средней стоимости) устанавливается >>>>> Единым для всей номенклатуры
Метод списания запасов <ФИФО, ЛИФО, по средней стоимости) устанавливается >>>>> Отдельно для бухгалтерского учета и налогового учета, а также индивидуально для каждой организации предприятия
Множество видов субконто задается >>>>> Как в режиме Конфигуратор так и в режиме 1С:Предпр
Момент определения налоговой базы по НДС устанавливается в типовой конфигурации >>>>> 2. В форме «Учетная политика «Налоговый учет»
На счете 60 субконто вида «Документы расчетов с контрагентами» >>>>> Может быть удалено в режиме ведения учета только при помощи специальной обработки
На счете 60.32 «Расчеты по авансам выданным (в у.е.) субконто вида «Документы расчетов с контрагентами » >>>>> Удалять не разрешается
Набор критериев (видов) отбора >>>>> Устанавливается единым для всех списков на этапе разработке конфигурации
Набор прав, которым наделяется пользователь, определяется в системе >>>>> Ролью пользователя
Наличие флажка напротив права «Интерактивное удаление» указывает на то, что >>>>> Для пользователей с установленной ролью «Бухгалтер» для объекта «Справочник Контрагенты» выключен режим контроля ссылочной целостности
Налоговый период по НДС устанавливается в типовой конфигурации >>>>> 4. В форме «Учетная политика «Налоговый учет»
Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость ведется в типовой конфигурации >>>>> 4. В регистре бухгалтерии «Хозрасчетный» и нескольких регистрах накопления, предназначенных для регистрации событий по учету НДС
Налоговый учёт по налогу на добавленную стоимость ведётся в типовой конфигурации >>>>> 3. Без использования отдельного плана счетов
Налоговый учёт по налогу на добавленную стоимость ведётся в типовой конфигурации >>>>> 4. Без использования отдельного плана счетов
Налоговый учет по налогу на прибыль ведется в типовой конфигурации >>>>> 4. В дополнительном плане счетов налогового учета на забалансовых счетах
Налоговый учёт по налогу на прибыль ведётся в типовой конфигурации >>>>> 3. С использованием дополнительного плана счетов налогового учёта
Настройка параметров отбора в журнале регистрации выполняется >>>>> При работе с журналом регистрации, как в режиме конфигурирования, так и в режиме «1С:Предприятиев
Настройка перечня событий, фиксируемых в журнале регистрации >>>>> Выполняется в режиме конфигурирования
Настройка региональных установок информационной базы служит >>>>> Установки форматов отображения даты, времени, чисел, логических констант и
Настройки аналитического учета МПЗ, выполненные в типовой конфигурации при помощи обработки «Настройка параметров учета», >>>>> Могут быть изменены только путем повторного использования этой обработки
Необходимость в использовании документа типовой конфигурации «Подготовка к передаче ОС» возникает >>>>> 2. Если сделка по передаче основного средства подлежит государственной регистрации
Необходимость в использовании регламентного документа «Распределение НДС косвенных расходов» возникает в тех случаях >>>>> 2. Когда в текущем налоговом периоде осуществлялись операции, облагаемые НДС и не облагаемые НДС, или производилась реализация по ставке НДС 0%
Необходимым условием для добавления нового аналитического разреза к счету является >>>>> Наличие в плане видов характеристик характеристики, используемой в качестве аналитического разреза
Необходимым условием автоматического формирования формы №4 регламентированной отчетности является >>>>> Ведение аналитического учета по субконто «Статьи движения денежных средств»
Новый план счетов может быть создан >>>>> Только в режиме «Конфигуратор»
Новый счет может быть введен в план счетов >>>>> Как в режиме «1С:Предприятие», так и в режиме «Конфигуратор»