все настроено в 1с а ндфл не считает

НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 — настройка, отчетность, начисление и удержание

В данной статье я хочу рассмотреть аспекты начисления и удержания НДФЛ в 1С 8.3, а также подготовку отчетности по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

Настройка учета НДФЛ

Настройка регистрации в налоговом органе

Наиболее важная настройка, без нее не удастся сдать отчетность в контролирующие органы. Зайдем в справочник «Организации» (меню «Главное» – «Организации»). Выбрав нужную организацию, нажимаем кнопку «Еще…». Из выпадающего списка выбираем «Регистрация в налоговых органах»:

Нужно внимательно заполнить все реквизиты.

Настройка учета заработной платы

Данные настройки осуществляются в разделе «Зарплата и кадры» – «Настройка зарплаты».

Зайдем в «Общие настройки» и укажем, что учет ведется в нашей программе, а не во внешней, иначе все разделы, связанные с учетом кадров и зарплаты, не будут доступны:

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Далее нажимаем на ссылку «Порядок учета зарплаты».

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

В открывшемся окне нажимаем на ссылку «Настройка отчетов и налогов»:

На закладке «НДФЛ» нужно указать, в каком порядке применяются стандартные вычеты:

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

На закладке «Страховые взносы» нужно указать, по какому тарифу исчисляются страховые взносы:

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Любые начисления физическим лицам производятся по коду дохода. Для этого в программе существует справочник «Виды доходов НДФЛ». Чтобы посмотреть и, при необходимости, скорректировать справочник, нужно вернуться к окну «Настройки зарплаты». Развернем раздел «Классификаторы» и нажмем на ссылку «НДФЛ»:

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Откроется окно настроек параметров расчета НДФЛ. На соответствующей закладке находится упомянутый справочник:

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Чтобы настроить налогообложение НДФЛ по каждому виду начислений и удержаний, нужно в окне «Настройка зарплаты» развернуть раздел «Расчет зарплаты»:

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

В большинстве случаев данных настроек для начала учета зарплаты и НДФЛ достаточно. Отмечу только, что справочники могут обновляться при обновлении конфигурации программы в зависимости от изменения законодательства.

Учет НДФЛ в 1С: начисление и удержание

НДФЛ начисляется по каждой сумме фактически полученного дохода отдельно за период (месяц).

Сумма НДФЛ рассчитывается и начисляется такими документами, как «Начисление зарплаты«, «Отпуск«, «Больничный лист» и так далее.

В качестве примера возьмем документ «Начисление зарплаты»:

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

На закладке «НДФЛ» мы видим рассчитанную сумму налога. После проведения документа создаются следующие проводки по НДФЛ:

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Также документ создает записи в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ», по которому в дальнейшем заполняются формы отчетности:

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Фактически удержанный налог с работника отражается в учете при проведении документов:

В отличие от начисления, датой удержания налога является дата проведенного документа.

Отдельно следует рассмотреть документ «Операция учета НДФЛ». Он предусмотрен для расчета НДФЛ с дивидендов, отпускных и прочей материальной выгоды.

Документ создается в меню «Зарплата и кадры» в разделе «НДФЛ», ссылка «Все документы по НДФЛ». В окне со списком документов при нажатии кнопки «Создать» появляется выпадающий список:

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Почти все документы, так или иначе затрагивающие НДФЛ, создают записи в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».

В качестве примера рассмотрим формирование записей регистра налогового учета документом «Списание с расчетного счета».

Добавим документ «Ведомость в банк» (меню «Зарплата и кадры» – ссылка «Ведомости в банк») и на ее основании создадим «Списание с расчетного счета»:

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

После проведения посмотрим проводки и движения по регистрам, которые сформировал документ:

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Формирование отчетности по НДФЛ

Выше я описал основные регистры, которые участвуют при формировании основных отчетов по НДФЛ, а именно:

В окне со списком документов нажмем кнопку создать и заполним справку по сотруднику:

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Документ не формирует проводок и записей в регистры, а служит только для печати.

Отчет относится к регламентированной отчетности. Перейти к его оформлению можно также из раздела «НДФЛ», меню «Зарплата и кадры», либо через меню «Отчеты», раздел «Отчетность 1С», «Регламентированные отчеты».

Пример заполнения второго раздела:

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Проверка удержанного и начисленного НДФЛ

Для проверки правильности начисления и уплаты налога в бюджет можно использовать «Универсальный отчет«. Он находится в меню «Отчеты», раздел – «Стандартные отчеты».

Интересовать нас будет регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».

Откроем отчет и нажмем кнопку «Настройка». Вверху выбираем регистр, по которому будем строить отчет. На первой закладке «Группировки» выберем следующие реквизиты:

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

После выбора группируемых полей указываем период и нажимаем кнопку «Сформировать». Должен получиться примерно такой отчет:

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Здесь мы сразу видим, сколько НДФЛ было начислено и сколько уплачено по каждому сотруднику. При расхождении будет сразу видно, по кому не закрылась сумма. Из отчета можно сразу перейти в документ и скорректировать его.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Источник

НДФЛ в 1С

Ошибки НДФЛ в 1С

В 1С программе начисленный и удержанный НДФЛ не совпадает

Ошибка №1: Неправильная дата в межрасчетных документах в 1С

В программах 1С: Зарплата и управление персоналом и 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения неправильно указанная дата в межрасчетных документах ведет к неправильному определению удержанного налога. Дата, указанная в документе, должна соответствовать дате ведомости, то есть она должна быть либо меньше, либо равна. Обычно подобные ошибки возникают в случае заполнения документов задним числом.

Рассмотрим пример. Пусть 28.09.2018 г. внесен документ – «отпуск», который был выплачен 01.09.2018 г. Дата документа заполнилась по умолчанию 28.09.18. Бухгалтер не заметил ошибку и продолжил заполнять документы. В ведомости в банк уже указана правильная дата, но сумма отпускных заполнилась, а сумма удержанного налога – нет.

Чтобы исправить ошибку, необходимо исправить дату в документе. Потом перезаполнить ведомость в банк, и сумма удержанного НДФЛ появится.

Ошибка №2: Планируемая дата выплаты доходов в 1С

Эта ошибка также часто случается при заполнении документов на отпуск. В межрасчетных документах планируемая дата выплаты указывается как дата фактического получения дохода. Если по факту выплаты были в другой день, то планируемую дату также необходимо исправить.

В 6-НФДЛ Строка 100 – дата фактического получения дохода указана 01.09.2018 г., эта дата из документа «отпуск». Дальше, 110 строка, дата удержания налога – это дата ведомости на выплату 10.09.2018 г. И 120 строка – срок перечисления НДФЛ. Для дохода в виде отпускных 100 строка должна совпадать с датой выплаты этих отпускных(строка 110). А в данном случае форма 6-НДФЛ будет заполнена некорректно.

Перед регистрацией выплаты отпускных необходимо дату выплаты исправить на 10.09.18. После этого нажать кнопку обновить налог в документе ведомость в банк и перепровести ее. Теперь отчет корректен, так как 100 и 110 строчка совпадают.

Ошибка №3: Несоответствие дат в 1С

Еще одна из распространенных ошибок, из-за которых неправильно заполняется форма 6-НДФЛ – не заполняется 130 строка (доходы). Это происходит, если не совпадают даты в учете доходов, исчисленного налога и удержанного налога.

Опять за пример возьмем документ «отпуск». Дата получения дохода указывается в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ». Смотрим исчисленный НДФЛ, более подробную информацию можно узнать, нажав на зеленый карандаш. Здесь указана дата получения дохода, с которого был начислен налог. Эта дата должна совпадать с датой выплаты. Теперь посмотрим, что дата получения дохода из регистра – расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ, там, где у нас исчисленный налог, заполнен правильно в колонке – дата получения дохода.

После проверяем удержанный налог в документе – ведомость на выплату. Необходимо нажать двойным кликом на сумму НДФЛ в документе. Откроется расшифровка, теперь проверяем, что удержанный налог так же фиксируется в привязке к дате получения дохода.

Дата определяется автоматически и сразу указывается в документе. При проведении записывается в регистр – расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, уже со знаком минус, так фиксируется удержанный налог.

Эти три даты должны совпадать: дата учета дохода, дата получения дохода, исчисленного дохода и дата в учете удержанного налога. Если в регистре – учет доходов для исчисления НДФЛ будет другая дата, то произойдет несоответствие. В форме 6-НДФЛ не определится сумма по 130 строке, и строка 100 заполнится по данным учета удержанного налога. Поэтому, сумма налога заполнится, а сумма дохода нет, из-за нестыковки дат.

Исправить ситуацию можно, обновив дату в учете удержанного налога. Нажмите кнопку – обновить налог.

Ошибка №4: Нет дохода к выплате или возникла переплата по сотруднику в 1С

Налог на доходы физических лиц считается удержанным, если он заполнен в документе «ведомость». Если человек был в отпуске, или на больничном, и ему был переплачен аванс, то у него нет сумм к выплате. Он не попадает в ведомость и колонка НФДЛ не заполняется. Следовательно, налог остается неудержанным. В таком случае, после формирования «Анализа НФДЛ» с разбивкой по сотрудникам и выявлении неудержанного НФДЛ, сотрудников, которые автоматически не попали в ведомости из-за отсутствия сумм к выплате, нужно добавить в документ ведомость ручную через кнопку «Подбор». У сотрудников не будет сумм дохода, но заполнится колонка НФДЛ, что и запишет суммы налога в регистр, как удержанный НФДЛ.

Источник

Все настроено в 1с а ндфл не считает

У многих, кто с 2014 года перешел на 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0) программа не видит уплаченный НДФЛ. Начисленный видит, а уплаченный нет. В чем же дело?

А всё дело в том, что не сформированы записи по регистру «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».

Прибавления к этому регистру (документом выплата заработной платы) означают НДФЛ удержанный.

А отнимание от этого регистра (документом выписка банка, например) означают, что мы перечислили удержанный НДФЛ в бюджет.

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Подписывайтесь и получайте новые статьи и обработки на почту (не чаще 1 раза в неделю).

Вступайте в мою группу ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook или Google+ — самые последние обработки, исправления ошибок в 1С, всё выкладываю там в первую очередь.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

Источник

Настройка НДФЛ в 1С

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Налоговый учет каждого предприятия невозможен без сбора, фиксации и систематизации данных по заработной плате сотрудников. Благодаря 1С эта процедура становится автоматизированной и точной. Сведения, которые необходимы для формирования налоговой отчетности, содержатся в структуре налоговых регистров.

Многое будет зависеть от того, как сделана настройка данных НДФЛ в 1С. Ошибки на этом этапе могут привести к неправильным вычислениям и последующим проблемам с формированием налоговой отчетности.

Специалисты 1С ответят на любые вопросы
и помогут выбрать программу абсолютно бесплатно!

Способы учета заработной платы

Каждое предприятие, которое удерживает налог на доходы своих сотрудников (физических лиц), обязано подавать декларации в контролирующие органы. Денежные поступления на счет штатных единиц могут быть различных видов, и для их учета требуются специальные коды. Информация накапливается и систематизируется, чтобы по итогам лечь в основу отчета в инспекцию ФНС. Компания фактически выполняет роль налогового агента, передавая госоргану готовые сведения, которые предварительно собрала и обработала. Сам же расчет НДФЛ происходит внутри организации, для чего ей требуется использовать различные коды доходов. Так, к примеру, для учета отпускных используется числовое обозначение 2012, для выплат по ГПХ – 2010, для заработной платы – 2000 и т. д. Коды перечислены в справочнике «Виды вычетов по НДФЛ».

Итак, что понадобится предпринять компании, чтобы учитывать различные варианты зарплаты своих сотрудников.

Платформа 1С 8.3 дает возможность учитывать в том числе и сложные схемы начисления заработной платы и различных пособий сотрудникам.

Дальнейшая настройка данных в 1С предполагает следующие действия:

К сведению. Если организация относится к крупному и среднему бизнесу, лучше использовать программу «Зарплата и управление персоналом». Если компания небольшая (с числом сотрудников не более 60 человек) удобно внедрить платформу «1С Бухгалтерия». В связи с этим в общей настройке следует предварительно указать, в какой программе вам необходимо будет рассчитывать зарплату сотрудников.

В любом случае настройка НДФЛ в 1С (например, ЗУП или другой программы) должна быть произведена с учетом специфики и масштабов вашего бизнеса.

Настройка учета начислений

После того как вы выбрали способ учета заработной платы сотрудников, необходимо настроить дополнительные параметры. Следует сформировать следующие пункты:

Чтобы настройка данных НДФЛ (1С ЗУП или другой конфигурации) была корректной, также следует определить, как будет отражаться зарплата на счетах бухучета вашей компании. В дальнейшем (в случае необходимости) вы сможете поменять этот порядок в 1С.

Итак, если все необходимые пункты отмечены, далее потребуется настроить порядок отражения зарплаты на счетах, выбранных для бухгалтерского учета.

Настройка способов учета зарплаты

У каждой организации есть своя специфика работы, а значит, есть различия и в порядке бухгалтерского учета. Начисления могут происходить с использованием нескольких счетов. Их сочетание может быть различным и зависит от того, чем и в каком объеме занимается организации. К примеру, если речь идет о торговой организации, традиционно используется счет 44. Его словесное наименование – «Расходы на продажу». Если речь идет о производственном предприятии, заработная плата сотрудников будет отражаться в счетах 20, 23, 25 и 26 («Основное производство», «Вспомогательное производство», «Общепроизводственные расходы» и «Общехозяйственные расходы» соответственно).

Каждая организация может одновременно использовать различные способы бухгалтерского учета. Вариант систематизации сведений о зарплате зависит от того, к какой группе относятся сотрудники.

Рассмотрим, как настроить тот или иной способ учета. Стандартный порядок действий будет следующим:

Если вы добавляете новый способ, укажите его наименование. Также выберите счет последующего учета, статью затрат, номенклатурную группу. Если вы пользуетесь упрощенной системой налогообложения, отметьте, учитывать расходы или нет. Кроме того, выберите статью затрат при использовании единого налога на вмененный доход. Когда новый способ создан, вы можете использовать его при начислении заработной платы своим сотрудникам.

Специалисты 1С ответят на любые вопросы
и помогут абсолютно бесплатно!

Как настраивать бухгалтерский учет для регистров НДФЛ

Еще до того, как будет произведен расчет заработной платы, следует определить учетную политику по налогообложению физических лиц и страховым взносам, которые будут оплачиваться. Это отразится в настройке НДФЛ в 1С ЗУП. Данные будут отображаться в соответствующих регистрах (по зарплатным налогам и НДФЛ в целом).

Чтобы учетная политика отражала все аспекты налогообложения, потребуется осуществить следующие действия:

После того, как вы выполните эту процедуру, в налоговых регистрах будет учитываться система отчислений исходя из размера заработной платы сотрудников. Данные собираются за год.

Во вкладке «Страховые взносы» также потребуется выбрать тариф, по которому они будут выплачиваться. Отдельно следует указать ставку по несчастным случаям. Эти данные необходимо внести с учетом показателей Фонда социального страхования.

После того, как вы завершили настройку учетной политики, можно переходить к тому, чтобы отразить налогообложение физлиц в соответствующих регистрах.

Введение данных по налоговым вычетам сотрудников

Чтобы корректно рассчитать налог физлиц – сотрудников компании, необходимо внести данные по каждому из них с учетом вычетов на детей, имущественных и социальных выплат. Чтобы ввести информацию, выполните следующие действия:

После этого автоматически будет определяться размер вычетов по каждой штатной единице предприятия. Таким образом, вы сможете вести бухгалтерский учет в строгом соответствии с законом.

Если вам нужен бланк заявления по НДФЛ (на вычеты на детей сотрудников), вы можете бесплатно скачать его в интернете.

Настройка начисления зарплаты и расчета налога

Чтобы настроить порядок начисления заработной платы тем или иным сотрудникам, нажмите в разделе «Зарплата и кадры» строчку «Все начисления». В окошке, которое появится на экране, можно будет создать новое начисление. Для корректного учета сведений о зарплате и НДФЛ настройка в 1С потребует следующих действий:

Далее вы сможете отслеживать проводки, которые осуществляет бухгалтерия – для этого нужно будет кликнуть «ДтКт». В окне расчета налогов будут видны записи в регистрах по налогу на доход физлиц. На этом этапе настройка по НДФЛ в 1С, связанная с учетом начисления зарплаты, завершена.

В каком порядке формируется налоговая декларация

Чтобы сформировать налоговую декларацию по начислениям окладов сотрудников, используйте раздел «Зарплата и кадры». Чтобы доходы каждого физлица, трудоустроенного на вашем предприятии, нашли отражение в документе для контролирующих инстанций, специалисту, который работает с 1С: ЗУП, необходимо совершить следующие действия:

Важно! Если произошли какие-то изменения, данные по сотруднику можно будет изменить. Для этого нужно кликнуть на строчку с именем сотрудника и в открывшемся окне.

Чтобы сохранить декларацию, нажмите «Записать» и «Провести». Впоследствии вы сможете выгрузить файл, чтобы отправить его в инспекцию налоговой службы. Для этого нажмите «Выгрузить» и распечатайте документ.

Как сформировать декларацию без ошибок и точно в срок

Даже опытный бухгалтер, не застрахован от ошибок, которые могут привести к штрафам из-за неправильно оформленной налоговой декларации. Неправильная настройка НДФЛ в 1С может в значительной мере привести к таким неприятным последствиям.

Чтобы обезопасить себя от штрафов, вы можете поручить формирование отчетности сторонней организации, сотрудники которой выполнят весь объем работ, быстро, качественно и в полном объеме. Специалисты компании «Авиант» настроят систему в соответствии с особенностями бухучета вашей фирмы. Мы поможем решить задачу любой сложности в самый короткий срок.

Источник

Возможные ошибки НДФЛ в 1С 8.3 и 8.2 – как найти и исправить

Курсы 1С 8.3 » Статьи про 1С 8.3 » Обучение 1С 8.2 Бухгалтерия 2.0 » Возможные ошибки НДФЛ в 1С 8.3 и 8.2 – как найти и исправить

При ведении учета в программах 1С 8.3 и 8.2 с 2016 года важно отслеживать соответствие между фактической датой получения дохода, которая учитывается в регистре учета доходов (в ЗУП 3.0, Бухгалтерии 3.0 это регистр накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ, в ЗУП 2.5 – регистр накопления НДФЛ Сведения о доходах) и той, которая учлась в регистре учёта налога (в ЗУП 3.0 и Бухгалтерии 3.0 это регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в ЗУП 2.5 – НДФЛ Расчеты с бюджетом). Если между ними возникнет рассинхронизация, то в программе 1С возникнут ошибки при начислении налога.

Важно! Что бы избежать возможных ошибок по НДФЛ отслеживайте в программе 1С 8.3 (8.2) соответствие между датой дохода в регистре учета доходов и датой дохода в регистре учета налога, в противном случае в программе будут ошибки при начислении налога.

При регистрации каких-либо доходов в программе фиксируется дата фактического получения дохода. Для доходов с кодом 2000 – это последний день месяца начисления. Для иных доходов – это планируемая дата выплаты из соответствующего документа начисления. Когда рассчитывается налог, то в программе происходит анализ с какого именно дохода этот налог начисляется, и определяется дата фактического получения дохода, которая фиксируется в регистре учёта налога.

Почему может возникать разница в дате получения дохода, которая учитывается в регистре учёта доходов и регистре налогового учета по НДФЛ? Рассмотрим ниже.

Возможные ошибки при исчислении НДФЛ в программе 1С 8.2 ЗУП 2.5

Рассмотрим в программе 1С ЗУП 2.5 на примере документа «Отпуск». Начислили отпускные, которые изначально планировали выплатить 29.01.2016 г. По факту выплата производится 28.01.2016 г. Поэтому дату выплаты дохода в документе начисления отпуска мы изменяем на 28.01.2016 г. Эта дата попадает в регистр учета доходов.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

В регистр учёта налога 1С 8.2 попадает дата из табличной части НДФЛ, которую мы видим на закладке «Оплата» документа «Начисление отпуска сотрудникам организаций». Дата здесь не поменялась, а осталась 29.01.2016 г.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Для того чтобы эта дата также изменилась, нам нужно либо перерасчитать документ полностью либо перерасчитать только НДФЛ. Если перерасчет по каким-либо причинам нежелателен или невозможен, то дату можно скорректировать вручную.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Смоделируем ситуацию, когда у нас имеется расхождение в датах получения дохода и проведем документ. Теперь покажем: какими ошибками это чревато дальше.

Смотрим в регистрах, что у нас возникло расхождение. В регистре учёта доходов у нас учтена дата 28.01.2016 г.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

В регистр учёта налога записалось 29.01.2016 г.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Дальше мы выплачиваем отпускные. Проводим документ на выплату. Смотрим его движение по регистру учёта налога, который фиксирует фактически удержанный налог. Здесь записывается дата получения дохода 29.01.2016 г из регистра учета налога.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

В форме 6-НДФЛ такая ситуация будет выглядеть следующим образом: дата фактического получения дохода (строка 100) – 29.01.2016 г., а дата удержания налога (строка 110) – 28.01.2016 г. Получилось, что мы налог удержали раньше, чем начислили доход, тогда как для доходов в виде отпускных выплат эти две даты (дата получения дохода и дата удержания налога) должны совпадать.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Но и это еще не всё! При начислении зарплаты программа 1С пытается выправить НДФЛ, привести его в соответствие. Поэтому сторнирует налог с даты получения дохода 29.01.2016 г. и начисляет в этой же сумме по состоянию на 28.01.2016 г.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Далее, при выплате зарплаты, точно также у нас фиксируется удержанный налог. Одна строка в НДФЛ с «минусом» от 29.01.2016 г, а вторая строка с «плюсом» от 28.01.2016 г.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

В 6-НДФЛ добавляются еще две группы строк с 100 по 140. В одной все сторнируется, а в другой – все начисляется заново.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Чтобы такой ситуации не возникало, внимательно отслеживайте дату получения дохода, которая будет учтена в Регистре учета доходов и дату получения дохода, которая будет учтена в Регистре учета налога. Они должны совпадать.

Возможные ошибки при исчислении НДФЛ в программе 1С 8.3 ЗУП 3.0.

В программе 1С ЗУП 3.0 дата получения дохода также учитывается в двух регистрах: Регистре учета доходов и Регистре учета налога. Например, рассмотрим документ «Отпуск». В Регистр учета доходов идет дата выплаты из основной формы документа.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

А в Регистр учета налога – дата из формы «Подробнее о расчете НДФЛ».

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Эти две даты должны совпадать. Но если мы меняем дату в основной форме документа, автоматически происходит изменение даты в форме «Подробнее о расчете НДФЛ». Здесь проще, программа ЗУП 3.0. сама нам гарантирует, что эти даты будут совпадать.

Единственное, в текущем релизе программы 1С есть ошибка для документа «Больничный лист». Если он выплачивается с зарплатой, и мы меняем дату выплаты, то в этом случае дата получения дохода в форме «Подробнее о расчете НДФЛ» сама не меняется.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Здесь нужно сделать перерасчет, либо поменять дату в форме «Подробнее о расчете НДФЛ» вручную.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Для всех других случаев, дата учета НДФЛ должна меняться автоматически при дате выплаты. Но на всякий случай, этот момент проверяйте, контролируйте совпадение дат.

Возможные ошибки при исчислении НДФЛ в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Что касается программы 1С Бухгалтерия 3.0, здесь также есть два межрасчетных документа «Больничный лист» и «Отпуск». Также здесь есть дата выплаты и при изменении этой даты все меняется автоматически. Дата получения дохода для НДФЛ изменяется также автоматически. Но, на всякий случай, проверяйте.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Возможные ошибки при исчислении НДФЛ

Также при исчислении НДФЛ, мы должны обращать внимание на дату начисления налога. Это актуально для программ третьей версии. Дата начисления налога должна быть строго до даты удержания налога. Если на момент удержания налога, сам налог не начислен, то удерживать, собственно, нечего.

Важно! Отслеживайте в программе 1С: даты межрасчетных документов – это дата начисления налога, если на момент выплаты налог не начислен, то он не будет удержан.

Особенно это актуально для незарплатных доходов, так как в качестве даты начисления налога фиксируется дата документа. Таким образом, в третьей версии дата документа «Отпуск», дата документа «Больничный» и других документах тоже важна.

Возможные ошибки в межрасчетных документах на примере 1С 8.3 ЗУП 3.0

На примере программы 1С ЗУП 3.0 в документе «Отпуск» планируемая дата выплаты 28.01.2016, но дату документа установим 30.01.2016 г., то есть позже планируемой даты выплаты. Проведем его.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Запись Регистра учета налога у нас сформировалась по состоянию на 30.01.2016 г.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Если мы выплачиваем отпускные раньше даты документа – 28.01.2016 г. как и планировали, заполняем ведомость, видим – не заполняется НДФЛ удержанный. По состоянию на 28.01.2016 нет исчисленного налога. Соответственно, при проведении такой ведомости НДФЛ удержанный не регистрируется.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Если с датой документа все нормально и она раньше планируемой даты выплаты:

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

То при заполнении ведомости тоже все будет хорошо, налог будет определен. При проведении Ведомости зафиксирован как удержанный налог.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Возможные ошибки в межрасчетных документах на примере 1С Бухгалтерия 3.0

В программе 1С Бухгалтерия 3.0 все тоже самое. Важна дата документа. Рассмотрим на примере документа «Отпуск». Планируемая дата выплаты – 28.01.2016 г., а дату документа намеренно поставим позже, например, 30.01.2016 г. Проведем документ.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Исчисленный налог зарегистрировался по состоянию на 30.01.2016 г.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

После проведения выплаты, причем не в Ведомости, а именно выплату «Выдача наличных» или списание с расчетного счета раньше, чем дата документа «Отпуск», то удержанный налог не регистрируется, не определяется и не фиксируется в Регистре.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Поэтому важна дата документа, если мы поставим 28.01.2016 г. и перепроведем выдачу наличных, то запись по НДФЛ удержанному сформировалась, все попало в Регистр и дальше попадет в форму 6-НДФЛ.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Будьте внимательны! В программе 1С Бухгалтерия 3.0 это особенно важно, потому что НДФЛ удержанный не отображается в Ведомости, то есть в самой экранной форме ошибок не наблюдаем, не видим. Но если заглянуть в Регистр, то можно такой момент отследить. Поэтому в программе 1С Бухгалтерия 3.0 при выплате зарплаты, смотрите и проверяйте как зафиксировался НДФЛ удержанный, смотрите движение по Регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».

Возможные ошибки в межрасчетных документах на примере 1С 8.2 ЗУП 2.5

Что касается программы 1С ЗУП 2.5, то в текущем релизе дата документа, например, «Отпуск» – никак не влияет на расчет удержанного НДФЛ. Например, возьмем начисление отпуска с планируемой датой выплаты 28.01.2016 г. и поменяем дату документа на 30.01.2016 г. после этого перепроведем Ведомость на выплату зарплаты. Посмотрим движение по Регистрам.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Программа 1С ЗУП 2.5 НДФЛ удержанный увидела и зарегистрировала его. Поэтому даты документа здесь не так важны.

все настроено в 1с а ндфл не считает. все настроено в 1с а ндфл не считает фото. картинка все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть фото все настроено в 1с а ндфл не считает. смотреть картинку все настроено в 1с а ндфл не считает.

Но такой механизм, когда программа пытается удержать все начисленное по состоянию на конец месяца, который применяется в программе 1С 8.2 ЗУП 2.5, имеет свои недостатки и ведет к другим проблемам, которые мы рассмотрим в следующем вопросе, когда будем говорить об НДФЛ удержанном.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *