для целей учета ндс не списано упп

Что значит в 1С, Для целей учета НДС не списано

Вопрос задал Марина П.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.66/10)

После проведения любого возврата от покупателей (документ Возврат от покупателей), от комиссионера (Возврат внутри документа Отчет комиссионера)… возникает проблема с дальнейшем движением/перемещением этой Номенклатуры. Документ на перемещение не проводится и пишет, что Для целей учета НДС не списано.
В настройках параметров учета стоит Способ учета НДС «По контрагентам, счетам-фактурам полученным и способам учета».
Если я отожму галочку «По способам учета» — на что это еще повлияет, какие моменты учета это затронет? И можно сделать это сейчас в конце года либо с начала года?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (9)

Да, у нас ведется Раздельный учет по способам учета (видно на скриншоте к вопросу).
Компания осуществляет импорт и экспорт в страны ЕАЭС и иные.
Учетная политика не менялась, просто не было возвратов.
Ошибка именно на номенклатурах, по которым ранее был возврат.

Дело не в начальных остатках, как мне видится, а в том, что при проведении документа на возврат в Регистр накопления эта информация не записывается, поэтому при последующих операция с этой номенклатурой программа и не видит этих остатков. Но я же не могу в ручном режиме записывать все возвраты в Регистр накопления… (очень большой объем номенклатур).

Добрый день, Марина! Приложите, пожалуйста, скриншоты оформления операции с возвратом из вашей базы, когда возникает ошибка. Соберите в один файл word и прикрепите к комментарию.

Источник

Как исправить ошибку при проведении документа «Для целей учёта НДС не списано..» в программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред.3.0?

Вопрос:

Как исправить ошибку при проведении документа «Для целей учёта НДС не списано..» в программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред.3.0?

Ответ:

В программе 1С:Бухгалтерия предприятия при переходе на раздельный учет НДС может возникнуть ошибка «Для целей учета НДС не списано товаров…» в процессе проведения документов «Реализация (акты, накладные)», «Передача материалов в эксплуатацию» и других документов. Это связано с тем, что после изменения учетной политики способа списания материально-производственных запасов программа использует регистр накопления «Раздельный учет НДС», который ранее был пустым, и при попытке отгрузить товар программа не находит соответствующую запись указанного выше регистра.

Для устранения данной ошибки необходимо ввести начальные остатки по регистру «Раздельный учет НДС». Сделать это можно следующим образом:

1) Перейдите в раздел «Главное» откройте документ «Помощник ввода начальных остатков», выберите счёт «10.01» и создайте документ «Ввод остатков» по кнопке «Создать».

2) В открывшейся форме помощника устанавливаем дату документа «Поступление (акты, накладные)», используя кнопку «Режим ввода остатков» устанавливаем флаг в положение «Ввод остатков по специальным регистрам»;

При условии, что до этого момента не был введен документ «Ввод остатков». Иначе, прописываем данный регистр сами через «Операции введенные вручную».

Источник

Как в программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред.3.0 исправить ошибку при проведении документа «Для целей учёта НДС не списано..»?

Вопрос:

Как в программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред.3.0 исправить ошибку при проведении документа «Для целей учёта НДС не списано..»?

Ответ:

При переходе на раздельный учет НДС в программе 1С:Бухгалтерия предприятия можно столкнуться с ошибкой «Для целей учета НДС не списано» в процессе проведения документов «Реализация (акты, накладные)», «Требование-накладная» и некоторых других документов.

Это связано с тем, что после изменения учетной политики способа списания материально-производственных запасов программа использует регистр накопления «Раздельный учет НДС», который ранее был пустым, и при попытке отгрузить товар программа не находит соответствующую запись указанного выше регистра.

Для устранения ошибки «Для целей учета НДС не списано» необходимо ввести начальные остатки по регистру «Раздельный учет НДС». Сделать это можно следующим образом:

1. В разделе «Главное» открываем документ «Помощник ввода начальных остатков», выбираем счёт «10.01» и создаём документ «Ввод остатков» по кнопке «Создать».

2. В открывшейся форме помощника устанавливаем дату документа «Поступление (акты, накладные)», используя кнопку «Режим ввода остатков» устанавливаем флаг в положение «Ввод остатков по специальным регистрам»;

После проведения документа сформируется запись в регистре «Раздельный учёт НДС».

При условии, что до этого момента не был введен документ «Ввод остатков».

Источник

Ошибка «Для целей учета НДС не списано» при продаже ТМЦ переданных в эксплуатацию с МЦ.04

Вопрос задал Любовь М. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Елена Медведева (★9.64/10)

Добрый день!
При оформлении реализации по ТМЦ, ранее переданным в эксплуатацию, документе реализация на закладке счета учета указан счет МЦ4, при проведении документа выдает ошибку «Для целей учета НДС не списано 1,000 товара Стеллаж средний модель, счет учета: МЦ.04». Подскажите, пожалуйста, как можно оформить реализацию ТМЦ бывших в эксплуатации

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (5)

Добрый день!
Сообщение об ошибке: “Для целей учета НДС не списано … товара”, значит, у вас выставлен Раздельный учет НДС в учетной политике, но программа не видит остатков по этому товару в регистре накопления Раздельный учет НДС. При раздельном учете НДС для реализации со счета МЦ04 перед проведение документа Реализация (акт, накладная) поставьте флажок Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета. Раздел Администрирование — Проведение документов. Проведите документ Реализация (акт, накладная) и отключите флажок Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета.

Елена,
Спасибо, а другого метода нет, у меня нет прав администратора?

Добрый день! К сожалению, для забалансового счета регистр накопления Раздельный учет НДС заполнить не получится, поэтому другого варианта не могу предложить.

Добрый день!
Елена, спасибо, провела через установление галки, затем убрали галку.

Источник

Ошибка Не удалось провести Реализацию. Для целей учета НДС не списано товара счет учета 41.01, если было перемещение товара

Вопрос задал Наталия С.

Ответственный за ответ: Елена Медведева (★9.64/10)

Добрый день. Покупателю были переданы образцы товара с последующим возвратом образцов. Оформлено было так: 1. Документ перемещение товара; Проводки Д 03.03 К 41.01; Отправитель Основной склад Получатель Основной склад; Заполнена номенклатура, кол-во штук; Способ учета НДС выбран «Принимается к вычету».
В следующем квартале Покупатель вернул образцы. Была сделана ручная операция, Д 41.01 К03.03; Номенклатура, кол-во, сумма. НУ Дт, НУ Кт.
По ОСВ 41 счета остатки этой номенклатуры и сумма есть.
Сейчас при попытке реализации этой номенклатуры не дает провести документ. «Не удалось провести Реализацию». В сообщении «Для целей учета НДС не списано товара счет учета 41.01». Не дает списать как раз то количество товара, которое перемещалось и возвращалось. Как это исправить теперь?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (15)

Добрый день, Наталия! Сделайте сторно Операции возврата и проведите возврат также Перемещением товара.
Посмотрите, при перемещении должны быть движения по регистру Раздельный учет НДС

Если период не закрыт, то лучше пометить Операцию на удаление и обязательно удалить. А затем Перемещение делать

Перемещение и возврат были в прошлых периодах, разных. Периоды закрыты. Реализацию делаю сейчас.

Значит остается Сторно

Елена, я сделала вручную операцию сторно Д41 К003 с минусом кол-во товара и минус по суммам. По ОСВ 03.03 у меня есть сумма на остатке, но там нет кол-венного учета, насколько я поняла. Теперь я пытаюсь сделать возврат образцов от Покупателя документом Перемещение товаров (счет отправителя 03.03 счет получателя 41.01)- не проводится. Пишет «Некорректно заполнена колонка кол-во, указанное кол-во превышает остаток

Приложите, пожалуйста, скрины всех операций с проводками и движением по регистру Раздельный учет НДС. Все можно сохранить в один файл Ворд

Елена, прилагаю скрины. Раздельный учет был в первом перемещении товара. Где еще можно сформировать движение по регистру Раздельный учет НДС не нашла, подскажите, пожалуйста.

В этом и проблема, что он был только при первом перемещении.
Тогда еще вариант — осторнируйте вообще все операции — включая первое перемещение

Вообще не показывать передачу образцов и получение их назад? Как отражать эти операции в будущем правильно?

Вы сначала сделайте — посмотрим получится ли так 🙂
все сторно делайте по порядку с учетом хронологии и смотрите на время проведения
Реализацию последней

Елена, как сделать сторно первоначального перемещения? Ручной операцией?

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *